一、 *采购人名称: ******学校
二、 *履约供应商名称: ******办事处城南文具店
三、 *采购项目编号: ************549
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学校
六、 *验收日期: 2024年5月7日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 十度 S20 扩音器 | 4 | 820.0 | 十度S20 | 验收通过 | |
2 | 倍诺洁 厕洁净 洁厕剂 | 10 | 550.0 | 倍诺洁厕洁净 | 验收通过 | |
3 | 棕扫把 扫把 | 30 | 240.0 | A棕扫把 | 验收通过 | |
4 | 晨光 AST97409 跳绳 | 50 | 625.0 | 晨光/M&GAST97409 | 验收通过 | |
5 | 乔丹 乔丹8313/8824/1907篮球 6号/7号PU篮球 中考体育用球篮球 | 15 | 750.0 | 乔丹乔丹篮球 | 验收通过 | |
6 | 得力 7123 胶棒 | 20 | 100.0 | 得力/deli7123 | 验收通过 | |
7 | 福安特 纱手套 劳保耐磨工作手套 白棉纱棉线通用手套 | 30 | 45.0 | 福安特福安特棉纱手套 | 验收通过 | |
8 | 得力3034地球仪(彩色)(台) | 1 | 79.98 | 得力/deli3034 | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 杨坤华